集团开展机关及各直属企业财务专项检查
2020-11-20 13:50 来源:未知根据集团内部财务控制管理制度的规定,10月13日至11月20日,集团财务部组织开展集团机关及各直属企业财务检查。检查分两组同时进行,内容主要涉及:制度建设及执行情况;现金、银行及印鉴管理情况;存货、在建工程、固定资产等资产管理情况;往来账款管理情况;收入、成本和费用情况;合同管理、职工薪酬、政府补助和坏账等其他管理情况。为了更好的达到检查目的,采取从二级企业抽调部分财务科长,以上下结合及互查的方式进行财务检查。各企业都能认真执行会计制度,编制财务报表,逐步建立内部监督和控制制度,遵守中央八项规定精神要求。针对检查中发现的问题已与各企业进行沟通并提出改进建议。